关于乐山高新技术产业开发区经济合作局2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乐山高新技术产业开发区经济合作局(以下简称:高新区经济合作局)按照管委会下达的2020年度目标任务要求,负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作;负责外商投资促进及管理;负责编制并落实招商工作计划,研究和制订招商引资政策及考核办法;负责全区招商引资项目的洽淡、协调和统筹工作;负责收集、整理和汇编招商项目,开展招商资源和数据统计分析;负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目,策划组织各类招商引资和对外推介活动;负责组织实施建立项目库,建立客商、项目信息档案;负责与省、市驻外招商机构和商(协)会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门概况
高新区经济合作局是管委会职能机构,为全额经费拨款单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,高新区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年高新区经济合作局收入预算总额为5952.78万元,我部门为2019年4月新增单位,上年年初无预算数。其中:当年财政拨款收入5952.78万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算5952.78万元,其中:人员支出32.21万元,日常公用支出20.58万元,对个人和家庭的补助支出0.012万元,专项支出5900万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
高新区经济合作局2020年财政拨款收支总预算5952.78万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资相关事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障高新区经济合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障高新区经济合作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
高新区经济合作局2020年一般公共预算当年拨款5952.78万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出452.78万元,占7.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(201)财政事务(13)行政运行(01):2020年预算数为52.78万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(201)财政事务(13)一般行政管理事务(08):2020年预算数为400万元,主要用于:招商引资项目支出。
3.一般公共服务(215)财政事务(08)其他财政事务支出(99):2020年预算数为5500万元,主要用于:其他支持中小企业发展和管理支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
高新区经济合作局2020年一般公共预算基本支出52.78万元,其中:
人员经费32.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,高新区经济合作局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
高新区经济合作局2020年“三公”经费预算数60万元。其中财政拨款安排“三公”经费60万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费60万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算增加60万元。主要原因是我部门为2019年4月新增部门,上年无年初预算。
2019年公务接待费计划用于招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,高新区经济合作局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为52.78万元。
(二)政府采购情况。
2020年,高新区经济合作局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,高新区经济合作局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,高新区经济合作局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排5952.78万元,其中编制了项目绩效目标的预算5900万元,主要为嘉祥产业扶持资金项目、招商引资专项经费项目。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、““事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:1.经济合作局2020年预算公开表
2.经济合作局2020年整体支出绩效目标申报表